有點亂了....
想請教營利事業所得稅的申報...是指公司1/1~12/31這段期間的本期淨利...
下去乘上一個比率 (( ex:15% or 25%-10,000 ))
於9/1((採曆年制))
先做暫繳申報....隔年5/1~5/31做前一年度的營所稅申報...是這樣嗎??
2.營業稅...是針對小規模營利事業來設計的...於每2個月為一期..
做申報的動作...是嗎???銷項稅額 - 進項稅額 = 應納(應退)稅額
也就是說...做營所稅申報的是公司行號....做營業稅申報的是小規模營業人???
是這樣嗎??我突然很亂耶....
即將進入會計師事務所工作....大概有三個月沒碰稅法...竟然也忘的差不多= =
把這兩個有點亂了...希望有人可以告訴我詳細一點....謝謝~~~
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想請教營利事業所得稅的申報...是指公司1/1~12/31這段期間的本期淨利...
下去乘上一個比率 (( ex:15% or 25%-10,000 ))
於9/1((採曆年制))
先做暫繳申報....隔年5/1~5/31做前一年度的營所稅申報...是這樣嗎??
2.營業稅...是針對小規模營利事業來設計的...於每2個月為一期..
做申報的動作...是嗎???銷項稅額 - 進項稅額 = 應納(應退)稅額
也就是說...做營所稅申報的是公司行號....做營業稅申報的是小規模營業人???
是這樣嗎??我突然很亂耶....
即將進入會計師事務所工作....大概有三個月沒碰稅法...竟然也忘的差不多= =
把這兩個有點亂了...希望有人可以告訴我詳細一點....謝謝~~~
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