想請教專業的各位一下
進口貨物到台灣時我們公司先繳給海關的是 進口稅+營業稅
在單月15日要繳到國稅局的稅中,稅額扣抵沒有扣進口稅嗎?
只能扣抵繳給海關的營業稅?
另外我們記帳是給外面的個人會計事務所做的
請問營業稅進項計算
例如第一張進項發票的稅額是10、第2張進項發票稅額是50,
若有10張是合計10張的稅額嗎?(10+50+...)
直接合計發票上列出的稅額加總,就是進項稅額嗎?
我知道 營業稅=銷項稅額-進項稅額
但是我每次自行加總的進項稅額都跟會計給我們的營業稅申報書上統計結果不一樣
(自己合計的進項稅額金額較多,會計算出來的進項金額較少),
所以想請問我自己把所有進項二聯+三聯+超商的電子發票上面已列出的稅額
自己加總的進項稅額合計方式是錯的嗎?
請版上專業的各位幫我解惑,謝謝
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進口貨物到台灣時我們公司先繳給海關的是 進口稅+營業稅
在單月15日要繳到國稅局的稅中,稅額扣抵沒有扣進口稅嗎?
只能扣抵繳給海關的營業稅?
另外我們記帳是給外面的個人會計事務所做的
請問營業稅進項計算
例如第一張進項發票的稅額是10、第2張進項發票稅額是50,
若有10張是合計10張的稅額嗎?(10+50+...)
直接合計發票上列出的稅額加總,就是進項稅額嗎?
我知道 營業稅=銷項稅額-進項稅額
但是我每次自行加總的進項稅額都跟會計給我們的營業稅申報書上統計結果不一樣
(自己合計的進項稅額金額較多,會計算出來的進項金額較少),
所以想請問我自己把所有進項二聯+三聯+超商的電子發票上面已列出的稅額
自己加總的進項稅額合計方式是錯的嗎?
請版上專業的各位幫我解惑,謝謝
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